No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
1 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kasus | 900 | Rp 2.068.864.470,00 | 180 | Rp 1.496.267.720,00 | 150 | Rp 377.950.000,00 | 150 | Rp 371.457.000,00 | 330 | Rp 1.867.724.720,00 | 36.67% | 90.28% | Satuan Polisi Pamong Praja |
2 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Kasus | 1200 | Rp 19.874.084.975,00 | 203 | Rp 15.699.244.700,00 | 200 | Rp 3.996.810.000,00 | 200 | Rp 3.877.463.000,00 | 403 | Rp 19.576.707.700,00 | 33.58% | 98.50% | Satuan Polisi Pamong Praja |
3 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Dokumen | 12 | Rp 50.000.000,00 | 12 | Rp 15.980.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 15.980.000,00 | 100.00% | 31.96% | Satuan Polisi Pamong Praja |
4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 100 | Rp 687.193.652,00 | 20 | Rp 377.435.259,00 | 20 | Rp 102.180.000,00 | 1 | Rp 100.979.600,00 | 21 | Rp 478.414.859,00 | 21.00% | 69.62% | Satuan Polisi Pamong Praja |
5 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | Orang | 60 | Rp 512.850.000,00 | 10 | Rp 372.228.638,00 | 10 | Rp 72.000.000,00 | 17 | Rp 71.550.000,00 | 27 | Rp 443.778.638,00 | 45.00% | 86.53% | Satuan Polisi Pamong Praja |
6 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Dokumen | 3 | Rp 382.264.000,00 | 1 | Rp 329.066.585,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 329.066.585,00 | 33.33% | 86.08% | Satuan Polisi Pamong Praja |
7 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | Unit | 2 | Rp 1.564.770.100,00 | 1 | Rp 1.564.730.100,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 1.564.730.100,00 | 50.00% | 100.00% | Satuan Polisi Pamong Praja |
8 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | Dokumen | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Satuan Polisi Pamong Praja |
9 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | Laporan | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Satuan Polisi Pamong Praja |
No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
1 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Laporan | 3 | Rp 165.064.000,00 | 2 | Rp 109.867.500,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 2 | Rp 109.867.500,00 | 66.67% | 66.56% | Satuan Polisi Pamong Praja |
2 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Laporan | 600 | Rp 2.480.712.000,00 | 100 | Rp 2.277.055.850,00 | 100 | Rp 53.700.000,00 | 100 | Rp 49.230.000,00 | 200 | Rp 2.326.285.850,00 | 33.33% | 93.77% | Satuan Polisi Pamong Praja |
3 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP | Laporan | 100 | Rp 695.264.000,00 | 50 | Rp 306.115.585,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 50 | Rp 306.115.585,00 | 50.00% | 44.03% | Satuan Polisi Pamong Praja |
No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
1 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda | Laporan | 1 | Rp 67.350.000,00 | 1 | Rp 57.350.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 57.350.000,00 | 100.00% | 85.15% | Satuan Polisi Pamong Praja |
2 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif | Dokumen | 2 | Rp 97.714.000,00 | 1 | Rp 52.517.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 52.517.000,00 | 50.00% | 53.75% | Satuan Polisi Pamong Praja |